Добрый день.
Подскажите пожалуйста, вопрос такой. В начале 2021 года нами был получен кредит на приобретение дорогостоящего оборудования. Ежемесячно были начисления процентов - 08.04/67.02, т.к. оборудование не было введено в эксплуатацию, проценты увеличивали стоимость.
В бухгалтерском учете проводки - 08.04/67.02 245 000,00
В налоговом учете проводки - 08.04/67.02 - временные разницы 245 000,00
В конце года, при вводе в эксплуатацию, делаем проводки в бухгалтерском учете - 01.01/08.04 1 245 000,00 (стоимость плюс проценты)
А в налоговом учете какие проводки должны быть при вводе в эксплуатацию?
Как должны закрыться временные разницы на сч.08.04? Где ошибка?
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710)