Добрый день. ООО на ОСНО. У меня такая ситуация. Нам заплатили аванс 10000 руб. Я выписала счет-фактуру на аванс на эту сумму. Затем была реализация на 8000 руб. Оставшуюся сумму 2000 руб. вернули покупателю, согласно акту сверки как сумму переплаты. У меня вопрос как мне отразить в книге покупок и книге продаж при исчислении НДС эти 2000 руб. и по каким кодам операции.