Здраствуйте. Помогите пожалуйста. В 4 кв 2015г. мы оплатили за услугу по транспортировке 12.000 000 руб. Нам дали счет фактуру на аванс, мы ее провели в 1С8.2 как счет-фактурой полученной. Взяли НДС. Теперь в январе продавец мне дал счет-фактуру на оказанную услугу. Как мне принять к учету счет-фактуру в программе. что бы с-ф попала в книгу покупок, но НДС что бы не брался. Зарание спасибо